常德市水运事务中心2026年部门预算公开
目录
第一部分:2026年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)“三公”经费预算情况
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分:2026年部门预算公开表
第一部分:2026年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、宣传、贯彻、执行国家和省市关于水运行业发展、航道管养及船舶船用产品检验的方针政策、法律法规;参与拟订全市水路交通运输行业发展规划、地方性法规规章及技术规范;协助编制港口、航道、水路运输等专项规划和工程项目年度计划。
2、按照规定权限,承担船舶(含渔船)及水上设施法定检验,承担船用产品法定检验,承担船舶设计图纸的审查。
3、承担地方航道管理的事务性工作,负责等级航道建设、养护和维护工程的组织实施;承担地方航道通航条件影响评价的技术性审查工作;负责所辖地方航道航标和助航标志的设置。
4、参与全市水路交通运输行业统计信息的采集、水运行业相关政策的宣传和咨询、水路运输辅助业除(船舶管理)以外的备案管理、新增普通货船运力的备案管理。
5、协助船舶登记、船员管理和船员考试发证相关事务性工作。
6、承担全市水上交通搜寻救助、沉船打捞等相关技术支撑工作。
7、协助指导区县(市)水运事务工作。
8、承办市委、市人民政府和市交通运输局交办的其他工作。
(二)机构设置
根据市委编办核定,市水运事务中心内设科室12个,所属事业单位1个,全部纳入2026年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、人事部(纪律检查室与其合署办公)、财务部、计划基建部、船舶检验部、航运事务部、船员所、水上应急救援中心、沅水船舶检验所、澧水船舶检验所、府坪分中心、盐关分中心。
所属事业单位是市水运事务中心地方航道所。
二、部门预算单位构成
1.我中心无二级预算单位,因此,纳入2026年部门预算编制范围的为常德市水运事务中心本级。
三、部门收支总体情况
2026年单位预算即市水运事务中心预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括市水运事务中心归口管理使用的船检履职经费、海巡艇监管经费、船舶污染物回收转运处置及监控视频租赁专项经费;主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、交通运输支出等。
2026年市水运事务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
(一)收入预算。2026年年初收入预算数2252.4万元,其中,一般公共预算拨款2252.4万元(经费拨款2252.4万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元);政府性基金预算拨款0万元。2026年收入预算较上年减少27.98万元,下降1.23%,主要是经费拨款减少27.98万元,主要原因是类档经费下调及项目经费压减。
(二)支出预算。2026年年初支出预算数2252.4万元,其中,基本支出2037.4万元,项目支出215万元。主要包括社会保障和就业支出665.41万元,住房保障支出114.65万,交通运输支出1472.35万元。2026年支出算较上年减少27.98万元,下降1.23%,主要是经费拨款减少27.98万元,主要原因是类档经费下调及项目经费压减。
四、一般公共预算拨款收支情况
2026年一般公共预算拨款收入2252.4万元,支出包括:社会保障和就业支出665.41万元,占29.54%;住房保障支出114.65万元,占5.09%;交通运输支出1472.35万元,占65.37%。2026年一般公共预算拨款规模较上年减少27.98万元,下降1.23%,主要是经费拨款减少27.98万元,主要原因是类档经费下调及项目经费压减。具体安排情况如下:
(一)基本支出:市水运事务中心2026年一般公共预算基本支出年初预算数为2252.4万元,其中:人员经费1758.23万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费279.17万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:市水运事务中心2026年一般公共预算项目支出年初预算数为215万元,其中事业运行经费215万元,主要用于主要用于船舶污染物回收转运处置经费、海巡艇管养经费、船舶检验履职经费、视频监控租赁等方面。
五、政府性基金预算拨款收支情况
市水运事务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)运行经费情况。2026年市水运事务中心运行经费预算279.17万元,较上年预算减少34.04万元,减少10.87%。,其减少原因为严格落实过紧日子要求,进一步压减一般性支出。
(二)“三公”经费预算情况。2026年市水运事务中心“三公”经费预算数为7万元,其中:公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费7万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费7万元)。2026年“三公”经费预算较上年减少1.5万元,下降17.65%。其减少原因为牢固树立过“紧日子”思想,合理安排三公经费预算。
(三)一般性支出情况。2026年市水运事务中心会议费预算0万元,培训费预算0.5万元,拟开展事业单位工作人员培训、会计人员继续教育等培训,人数约25人次,主要内容为事业单位工作人员培训、会计人员继续教育;拟举办党建、老干参观学习等活动,经费预算4万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况。2026年市水运事务中心政府采购预算总额142万元,其中:货物类采购预算7万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算135万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2025年12月底,市水运事务中心共有车辆2台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆1台,应急专用车辆0台,其他车辆1台。单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备1台。2025年拟报废处置公务用车0辆,新增配置公务用车0辆。
(六)预算绩效目标说明。本部门(单位)所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为2252.4万元,其中,基本支出2037.4万元,项目支出215万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2026年部门预算公开表
注:报表中空表表示本部门无相关收支情况。